A - Размер шрифта A +

Навигация

Информация

Опросы

Получаете ли Вы государственные услуги посредством портала Электронного Правительства?

Да, получал (а)
Нет, не получал (а)
Никогда не слышал (а) о таком портале и услугах


Результаты
Другие опросы

Всего проголосовало: 669

Информация

Партнеры

Отчет о реализации Программы развития территорий Карасайского района

 Отчет о реализации

Программы развития территорий Карасайского района

 

Отчетный год – 2017

Утверждена с учетом внесения дополнений 06 ноября 2017 года №20-4

Государственный орган – Отдел экономики и бюджетного планирования

                                                             (наименование государственного органа,

                                               ответственного за проведение мониторинга и составление отчета)    

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стратегическое направление 1. Экономика

Цель 1.2. Структурные сдвиги в промышленности путем форсированного индустриально-инновационного развития с созданием высокотехнологичных, экспортоориентированных производств.

1

Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности

%

Статданные

Отдел ПиП

107,5

103,0

104,3

*

*

Выполнено

2

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства

%

Статданные

Отдел ПиП

88,5

87,0

87,1

*

*

Выполнено

 

Мероприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Строительство завода по производству металлоконструкций ТОО "ХоландГринТек"

млн. тенге

Отдел ПиП

Отдел ПиП

0

1 620,0

577,6

ДИ

*

Отсутствие финансовых средств

2

Модернизация (расширение) крахмалопаточного производства с получением сухого крахмала и растительного масла кукурузы АО «Азия Агро Фуд»

млн. тенге

Отдел ПиП

Отдел ПиП

470,0

470,0

908,1

ДИ

*

Выполнено.

1.    Информация о ходе реализации программы.

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1.3. Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса

3

ИФО инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

%

Статданные

Отдел СХ

115,3

115,3

в 2,6 раза

*

*

Выполнено

4

ИФО инвестиций в основной капитал производства продуктов питания

%

Статданные

Отдел СХ

107,6

107,6

178,2

*

*

Выполнено

5

Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - КРС

%

Отчет отдела

Отдел СХ

24,0

24,0

14,8

*

*

Не выполнено

   - МРС

%

Отчет отдела

Отдел СХ

56,0

56,0

27,2

*

*

Не выполнено

6

Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - КРС

%

Отчет отдела

Отдел СХ

30,3

30,3

21,7

*

*

Не выполнено

Отсутствие финансовых средств

   - МРС

%

Отчет отдела

Отдел СХ

17,4

17,4

13,3

*

*

Не выполнено

Отсутствие финансовых средств

7

7. Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока

%

Отчет отдела

Отдел СХ

0

0

0

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Субсидирование  стоимости горюче-смазочных материалов, необходимых для  проведения весенне-полевых и уборочных работ

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

2,9

0

МБ

020

Внесли изменение и дополнение министерства  сельского хозяйства

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Субсидирование выращивания овощей закрытого грунта

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

65,3

65,3

МБ

040

ТОО «Aurora Agro» , КХ «Мадмар», КХ «Мусаев», ТОО «АгроИмпэксАлатау» на выращивание овощей  закрытого грунта

3

Субсидирование семеноводства

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

12,1

10,6

МБ

041

ТОО «КазНИИЗР», ТОО «КазНИИКО» и СПК «Жетысу» на семена

4

Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений 

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

13,9

0

МБ

047

Не было заявки от КХ

5

Субсидирование выращивание многолетние насаждение плодово-ягодных культур и винограда

млн.тенге

 Отчет отдела

Отдел СХ

*

1,7

1,7

МБ

041

КХ «Джайнакбаев»  на 5,0 га саженцы   яблок

6

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

2,2

1,8

РБ

029

851  литр  минеральных удобрении полученные  научные институт

7

Субсидирование развития племенного животноводства

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

40,1

3,2

РБ

029

ТОО «Дуние Агро» и КХ «Ай-Ару»т на селекционные племенное работы

8

Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

500,6

380,6

РБ

010

На молоко, мясо, яйцо 

9

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

452,2

391,2

РБ

010

Получили ТОО "Казагрофирма" – 24,9 млн. т, ТОО "Медеокомерц" – 3,7 млн. т. ТОО "Алсад Казахстан" – 55,0 млн. т.

10

 Строительство теплицы на 5,0 га в КХ "Бегимод" АS - Строительство теплицы на 2,0 га в ТОО "АгроИмпэксАлатау"

млн. тенге

Отчет отдела

Отдел СХ

*

700.0

1914,9

ДИ

*

КХ "Бегимод" AS из-за отсутствия средств сняли свой проект

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1.4. Создание условий для устойчивого развития водного хозяйства.

8

Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование

%

Отчет отдела и ГКП

Отдел сельского хозяйства, ГКП ВХ"Ушконыр ирригация"

150,0

0

0

*

*

Выполнено

Цель 1.5. Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли

9

Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных

%

Статданные

Райстат

88,0

77,0

60,3

*

*

Не выполнено

10

Индекс физического объема розничной торговли

%

Статданные

Райстат

100,5

105,1

107,1

*

*

Выполнено

11

Увеличение количества торговых объектов, с торговой площадью не менее 2000 кв.м, с видом деятельности «Розничная торговля»

ед 

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

0

1

1

*

*

Выполнено

Открытие гипермаркета  «Магнум»

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Открытие новых  объектов торговли и сферы услуг

ед.

Отдел предпринимательства

Отдел предпринимательства

 

10

27

ДИ

 

Выполнено

Цель 1.7. Развитие инноваций и привлечение инвестиций

12

Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

109,8

104,0

107,5

*

*

Выполнено

13

Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

23,4

5,5

8,1

*

*

Выполнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1.7. Развитие инноваций и привлечение инвестиций

 

14

Рост инвестиций в основной капитал не сырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2015 году

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

109,5

85,0

99,3

*

*

Выполнено

 

15

Доля инновационноактивных предприятий от числа действующих предприятий

 %

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

14,9

14,9

5,6

*

*

Не выполнен

По итогам за 2016 год

 

16

Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

2,5

2,5

1,8

*

*

Не выполнен

По итогам за 2016 год

 

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Завершение расширения ТРК «Молл Апорт»

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринимательства

*

2 858,8

3 493,6

ДИ

*

Выполнено

 

2

Модернизации завода по производству кондитерских изделий ТОО «Хамле Компании ЛТД» г. Каскелен

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринимательства

*

2 880,4

4 160,8

ДИ

*

Выполнено

 

3

Расширение производства АЛМ Ф-Л АО ИП "ЭФЕС КАРАГАНДА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринимательства

*

1 704,8

2 032,3

ДИ

*

Выполнено

 

4

Строительство завода по производству стекло тары АО "Алматыстекло"

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринимательства

*

8 000,0

8 328,6

ДИ

*

Выполнено

 

5

Строительство завода по производству медпрепаратов ТОО "KELUN-KAZPHARM" (КЕЛУН-КАЗФАРМ)  

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринимательства

*

1011,6

1 604,0

ДИ

*

Выполнено

 

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

Расширение производства Ф-Л "АКСЕНГИР" ТОО "RG BRANDS KAZAKHSTAN"   

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринимательства

*

282,5

629,4

ДИ

*

Выполнено

Цель 8. Развитие центров экономического роста

Город Каскелен

17

Доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению по городу Каскелен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - водоснабжению

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

100,0

100,0

100,0

*

*

Выполнено

   - водоотведению

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

100,0

100,0

100,0

*

*

Выполнено

18

 Снижение износа тепловых сетей по городу Каскелен

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

40,0

40,0

40,0

*

*

Выполнено

19

Снижение износа сетей электроснабжения по городу Каскелен

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

35,0

35,0

34,2

*

*

Выполнено

20

Доля модернизированных сетей  от общей протяженности по городу Каскелен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - теплоснабжения

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

31,2

0,0

0,0

*

*

Выполнено

   - водоснабжения

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

25,5

15,0

15,3

*

*

Выполнено

   - водоотведение

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

21,7

0,0

0,0

*

*

Выполнено

   - электроснабжения

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

6,5

10,0

10,8

*

*

Выполнено

   - газоснабжения

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

49,4

10,0

10,7

*

*

Выполнено

21

Доля активных субъектов МСБ в общем числе зарегистрированных МСБ по городу Каскелен

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

75,2

75,3

77,2

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Расширение пекарни и торговых площадей ИП "Бычкова" г. Каскелен

млн.     тенге

Отдел предпринимательства

Отдел предпринимательства

*

162,0

225,3

ДИ

*

Выполнено

 

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Строительство торгового рынка в г. Каскелен ул. Абылайхана

млн.     тенге

Отдел предпринимательства

Отдел предпринимательства

*

12,0

31,2

ДИ

*

Выполнено

3

Строительство гостиницы в г. Каскелен 

млн.     тенге

Отдел предпринимательства

Отдел предпринимательства

*

15,0

405,4

ДИ

*

Выполнено

22

Увеличение доли автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по городу Каскелен

%

Отчет отдела

Отдел ТиАД

61,2

61,2

62,3

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Строительства пешеходного моста через реку Каскелен в городе Каскелен

млн.     тенге

ГУ "Отдел ПТ и АД

ГУ "Отдел ПТ и АД"

 

120,0

0

РБ

 

Нет финансирования на разработку ПСД.

23

Снижение уровня безработицы по городу Каскелен

%

Отчет отдела

Отдел СПиЗ

4,4

4,4

4,2

*

*

Выполнено

24

Снижение доли трудоспособного населения из числа получателей государственной адресной социальной помощи по городу Каскелен

%

Отчет отдела

Отдел СПиЗ

0

0

0

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Строительство 50-ти  кв. жилого дома в г.Каскелен

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел строительства

*

322,3

322,3

МБ

003034

Выполнено

Опорный НП станция Шамалган

25

Рост численности населения в опорных сельских населенных пунктах

тыс. человек

Статданные

Райстат

21,8

22,3

23,3

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Открытие рынка на ст. Шамалган

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринима-тельства, акимат округа

*

10,0

0

ДИ

*

Отсутствие подрядчиков и финансовых средств

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Модернизация (расширение) крахмалопаточного производства с получением сухого крахмала и растительного масла кукурузы АО «Азия Агро Фуд»

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел предпринимательства, акимат сельского округа

*

470,0

908,1

ДИ

*

Выполнено

3

Текущий ремонт улиц ст.Шамалан

млн.     тенге

ГУ "Отдел ПТ и АД"

ГУ "Отдел ПТ и АД"

 

45,0

162,0

МБ

023-159

Проведен текущий ремонт улиц общей протяженностью 5,2 км.

4

Средний ремонт улиц ст.Шамалан

млн.     тенге

ГУ "Отдел ПТ и АД"

ГУ "Отдел ПТ и АД"

 

67,0

0

МБ

 

Нет финансирования на СМР.

5

Капитальный  ремонт улиц ст.Шамалган

млн.     тенге

ГУ "Отдел ПТ и АД"

ГУ "Отдел ПТ и АД"

 

85,0

0

МБ

 

Нет финансирования на разработку ПСД.

26

Численность населения Карасайского района, входящего в Алматинскую агломерацию

тыс. человек

Статданные

Райстат

243,2

257,0

263,2

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Зимнее содержание дорог

млн.     тенге

ГУ "Отдел ПТ и АД"

ГУ "Отдел ПТ и АД"

 

8,0

20,0

МБ

 

Очистка и подсыпка снега производятся по основным центральным улицам.

2

Строительство теплица КХ "Бегимод" AS на 7,0 га в с.Береке  Ельтайский  сельский  округ

млн.     тенге

Данные райстата

Отдел сельского хозяйства

*

700,0

741,0

ДИ

*

Выполнено

Введена в строй теплица ТОО "Kазэкофоод" на 7,0 га в с.Кошмамбет Жамбылский  сельский  округ

Стратегическое направление 2. Социальная сфера

Цель 2.1. Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы охраны и защиты законных интересов детей. Повышение эффективности государственной молодежной политики.

27

Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ

ед.

Отчет отдела

Отдел образования

0/10

0/13

0/9

*

*

Выполнено

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

28

Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам

%

Отчет отдела

Отдел образования

50,4

47,1

51,1

*

*

Выполнено

29

Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями

%

Отчет отдела

Отдел образования

10,7

10,2

20,7

*

*

Выполнено

30

Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением

%

Отчет отдела

Отдел образования

80,0

70,1

92,2

*

*

Выполнено

31

- в том числе за счет развития сети частных дошкольных организации

%

Отчет отдела

Отдел образования

67,5

81,4

82,3

*

*

Выполнено

32

Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой

%

Отчет отдела

Филиал молодежной политики

66,0

75,5

76,3

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. Строительство и реконструкция детских садов

млн. тенге

*

Отдел образования

*

*

 

*

*

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие 21-ти частного детского сада

ед.

*

Отдел образования

*

21

21

ДИ

*

Выполнено

2

2. Строительство школ

млн. тенге

*

Отдел              строительства

*

7 078,1

7 078,1

*

*

Выполнено

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

базовое (исходное) значение

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Строительство средней школы на 1200 мест в с.Абай

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

473,9

473,9

НФ

024032

Выполнено

*

177,7

177,7

МБ

024015

Выполнено

 

Строительство  СШ на 1200 мест  в с Кемертоган

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

384,3

384,3

НФ

024032

Выполнено

*

167,7

167,7

МБ

024015

Выполнено

 

Строительство  пристройки к КГУ "СШ с. Кыргауылды"на 900 мест

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

548,1

548,1

НФ

024032

Выполнено

*

175,1

175,1

МБ

024015

Выполнено

 

Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

266,2

266,2

НФ

024032

Выполнено

*

143,3

143,3

МБ

024015

Выполнено

 

Строительство средней школы на 600 мест в с.Жамбыл

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

958,2

958,2

НФ

024032

Выполнено

*

193,8

193,8

МБ

024015

Выполнено

 

Строительство средней школы на 600 мест в с.Шалкар

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

559,9

559,9

НФ

024032

Выполнено

*

142,7

142,7

МБ

024015

Выполнено

 

Строительство средней школы на 600 мест в с.Колащы

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

1 258,7

1 258,7

НФ

024032

Выполнено

*

154,1

154,1

МБ

024015

Выполнено

2

Строительство средней школы на 600 мест в с.Исаево

млн. тенге

Отдел строительства

Отдел строительства

*

1 381,0

1 381,0

НФ

024032

Выполнено

*

103,4

103,4

МБ

024015

Выполнено

Цель 2.2. Улучшение здоровья населения.

33

Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми

%

Статданные

ЦРБ

0

0

1 сл.

*

*

Не выполнено

34

Снижение младенческой смертности на 1000  родившихся живыми

%

Статданные

ЦРБ

7,9

8,50

8,3

*

*

Выполнено

35

Снижение смертности от злокачественных заболеваний на 100 тыс. населения

%

Отчет ЦРБ

ЦРБ

68,15

58,14

56,5

*

*

Выполнено

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cтроительство ВА на 100 посещений в м/р.Асыл - Арман 

млн. тенге

ЦРБ

ОУЗ

 

30,0

0

МБ

39015

Договор с ТОО  «КазПИНЖ» на реконструкцию помещений в ЖК Асыл-Арман для врачебной амбулатории расторгнут. Тендер будет объявляться заново,  сроки не известны.

2

Закуп УЗИ-аппаратов экспертного класса для своевременного и качественного выявления врожденных пороков развития

млн. тенге

ЦРБ

ОУЗ

 

48,0

44,99

МБ

253 033  011

Накладная №36 от 17.07.2017г

3

Рассмотреть целесообразность строительства ВА на 50 посещений в с.Жалпаксай

млн. тенге

ЦРБ

ОУЗ

 

144,0

0

РБ

271 038 015

Население с.Жалпаксай обслуживается ВА Алмалыбак. Вопрос о строительстве ВА на 50 посещений пока открыт

Цель 2.3. Повышение эффективности мер содействия занятости населения и защита трудовых прав граждан

36

Уровень безработицы

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

4.1

4,4

4,3

*

*

Выполнено

Уровень безработицы на конец года составило 4,3%

37

 Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

95.4

83,0

92.3

*

*

Выполнено

В Центр занятости населения обратилось 4020 человек, из них охвачены мерами занятости 3710 человек

38

Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа, обратившихся целевых групп

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

77.8

77.8

81,1

*

*

Выполнено

 

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

39

Удельный вес квалифициро-ванных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы по разрешениям выданных местными исполнительными органами (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы)

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

90,5

90,5

0

*

*

Данные отсутствуют

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдается через Областное управление занятости

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация оплачиваемых общественных работ

млн. тенге

Отдел ЗиСП

Отдел ЗиСП

*

66,5

73,0

МБ

451

Выполнено

 

Проведение ярмарок вакансий, встреч с работодателями и другими участниками сторон трудовых отношений

млн. тенге

Отдел ЗиСП

Отдел ЗиСП

*

0,121

0,121

МБ

451

В районе 1 раз проводилась Ярмарка вакансий

Цель 2.4. Сокращение уровня бедности и обеспечение социальной защиты уязвимых категорий населения, а также обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения

40

Уровень молодежной безработицы (15-28 лет)

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

2,9

2,3

2,4

*

*

Не выполнен

По итогам за 2016 год

41

Уровень женской безработицы

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

4,5

5,7

5,8

*

*

Не выполнен

По итогам за 2016 год

42

Количество трудоустроен-ных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятости

чел.

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

22

53

53

*

*

Выполнено

43

Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

25.0

16,7

0

*

*

Выполнено

                       

 

 

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

44

Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

99.1

99.1

100,0

*

*

Выполнено

45

Доля лиц, охваченных спе-циальными социальными услугами, предоставляемы-ми субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями)

%

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

6.3

3,4

0

*

*

В стадии разработки. 2018 г. в апреле спец.соц.услуги  согласно госзакупу будут переданы в НПО

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Оказание социальных выплат:                                                                                                                                                                                                                                                 (Государственная адресная социальная помощь, Государственное детское пособие семьям имеющим детей до 18 лет, пилотный проект "Өрлеу", грант студентам, ком.услуги  ИОВ, Уов, Жилищная помощь, приобретение топливо , туберкулезнобольным, материальное обеспечение детям инвалидам обуч. на дому, АСП нового формата)

млн. тенге

Отдел ЗиСП

Отдел ЗиСП

153,7

115,0

115,0

МБ

451

Выполнено

2

Социальная поддержка инвалидов: Обеспечение обязательными  гигиеническими средствами, индивидуальными помощниками и специалистами жестового языка, инватакси                                       

млн. тенге

Отдел ЗиСП

Отдел ЗиСП

178,1

159,2

159,2

МБ

451

Выполнено

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 2.5. Развитие культуры.

46

Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотек

чел.

Отчет отдела

Отдел культуры и развития языков

500,0

192,2

194,7

*

*

Выполнено

 

музеев

чел.

Отчет отдела

Отдел культуры и развития языков

20,6

20,6

26,8

*

*

Выполнено

Цель 2.6. Развитие массового спорта и устойчивое развитие индустрии туризма.

Задача 2.6.1. Развитие массового спорта.

47

Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом

%

Отчет отдела

Отдел спорта

25,2

28,4

28,4

*

*

Выполнено

48

Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков

%

Отчет отдела

Отдел спорта

2,76

2,76

2,76

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Проведение комплексных спортивно-массовых меропри-ятий районного уровня и участие в областных соревнованиях

млн. тенге

Отдел спорта

Отдел спорта

 

10,4

12,3

МБ

006-007

Выполнено

2

Реконструкция (модернизация) лечебно оздоровительного центра "Алатау Маралы" в ущелье Касымбек 

млн. тенге

Отдел спорта

Отдел спорта

 

150,0

0

ДИ

 

Отсутствие финансовых средств

 

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 2.6.2. Создание и поддержание развитой инфраструктуры туристской индустрии.

49

Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

105,0

108,0

100,6

*

*

Не выполнено

50

Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

 

112,0

 

0

0

*

*

Выполнено

51

Увеличение количества представленных койко-суток,  в сравнении с предыдущим годом

%

Отчет отдела

Отдел предпринимательства

103,0

102,0

104,0

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Строительство гостиницы в с. Ушконыр

млн. тенге

Отдел предпринимательства

Отдел предпринимательства

*

10,0

0

ДИ

*

Не выполнено.

Отсутствие подрядчиков и финансовых средств

2

Строительство гостевых домиков на территорий Иле-Алтауского национального парка

млн. тенге

Отдел предпринимательства

Отдел предпринимательства

*

 

20,0

0

ДИ

*

Не выполнено.

Отсутствие финансовых средств

3

Строительство гостиницы в                г. Каскелен

млн. тенге

Отдел предпринимательства

Отдел предпринимательства

*

15,0

405,4

ДИ

*

Выполнено

Цель 2.7. Развитие трех язычия

52

Доля взрослого населения, владеющего государственным языком

%

Отчет отдела

Отдел культуры и развития языков

84,0

84,0

85,0

*

*

Выполнено

53

Доля взрослого населения, владеющего английским языком

%

Отчет отдела

Отдел культуры и развития языков

7,0

7,0

7,0

*

*

Выполнено

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

54

Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)

%

Отчет отдела

Отдел культуры и развития языков

6,5

6,5

6,5

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Организация и проведение конкурсов, владеющего государственным языком

млн. тенге

Отдел культуры и развития языков

Отдел культуры и развития языков

0,27

0,27

0,27

МБ

4551057

Конкурс «Мемлекеттік тіл және БАҚ», «Абай оқулары»

2

Организация и проведение конкурсов, владеющего русским языком

млн. тенге

Отдел культуры и развития языков

Отдел культуры и развития языков

0,27

0,27

0,27

МБ

4551057

Олимпиада: «Тіл –шебері», «Ой-сана»

3

Организация и проведение конкурсов, владеющего английским  языком

млн. тенге

Отдел культуры и развития языков

Отдел культуры и развития языков

0,27

0,27

0,27

МБ

4551057

Олимпиада: «Тіл-тұнық ойдың кәусары», Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберелері

4

Организация и проведение конкурсов, владеющего тремя языками

млн. тенге

Отдел культуры и развития языков

Отдел культуры и развития языков

0,27

0,27

0,27

МБ

4551057

Конкурс: «Текті сөздің төресі» терме, Тіл мерекесі

Стратегическое направление 3. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

Цель 3.1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

55

Удельный вес преступлений, совершенных на улицах

%

Информация

РУВД

8,2

20,0

17,5

*

*

Выполнен

56

Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших

%

Информация

РУВД

2,0

17,0

13,4

*

*

Выполнен

57

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними

%

Информация

РУВД

2,5

3,0

1,8

*

*

Выполнен

58

Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими

%

Информация

РУВД

6,3

48,0

48,3

*

*

Не выполнено

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

59

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям

%

Информация

ЧС

50,0

50,0

50,6

*

*

Выполнено

Стратегическое направление 4. Инфраструктура

Цель 4.1. Соддействие в переходе граждан и организаций к широкому использованию информационно-коммуникационных

технологий в повседневной жизни

60

Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей

%

Информация

АО «Казахтелеком»

17,9

17,9

18,3

*

*

Выполнено

61

Доля пользователей Интернет

%

Информация

АО «Казахтелеком»

67,9

67,9

68,2

*

*

Выполнено

62

Уровень цифровой грамотности населения

%

Информация

АО «Казахтелеком»

72,0

72,0

73,4

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. Развитие мультисервисного абонентского доступа с приростом 1,5 тыс. абонентов телефонии и 0,25 тыс. пользователей услугами Интернет ежегодно

млн. тенге

АО «Казахтелеком»

АО «Казахтелеком»

34,7

34,7

34,7

ДИ

 

Выполнено

2

Строительство сети широкополосного доступа с применением технологии PON

млн. тенге

АО «Казахтелеком»

АО «Казахтелеком»

6,3

6,3

6,3

ДИ

 

Выполнено

3

Строительство волоконно-оптических линий связи до сельских населённых пунктов с целью предоставления широкополосного доступа.

млн. тенге

АО «Казахтелеком»

АО «Казахтелеком»

15,8

12,8

12,8

ДИ

 

Выполнено

Цель 4.2. Развитие строительства.

63

 Объем строительных работ

млрд.   тенге

Статданные

Райстат

*

25,2

31,7

*

*

Выполнено

64

Индекс физического объема строительных работ

%

Статданные

Райстат

103,1

102.3

128,0

*

*

Выполнено

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

65

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий

тыс. кв. м.

Статданные

Райстат

441,1

221.1

224,1

*

*

Выполнено

66

Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры

 %

Отчет отдела

Отдел ЗиСП

70,0

70,0

70,0

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Строительства жилья

млн. тенге

Райстат

Райстат

Отдел архитектуры

*

238,3

333,2

РБ

 

Выполнено

*

20 772,0

29 171,4

ДИ

*

Выполнено

Цель 4.3. Улучшение транспортной инфраструктуры.

67

Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

%

Отчет отдела

Отдел транспорта и автодорог

89,0

89,0

89,0

*

*

Выполнено

68

Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов

%

Отчет отдела

Отдел транспорта и автодорог

2,1

2,1

2,1

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Зимнее содержание дорог

млн. тенге

Отдел транспорта и автодорог

Отдел транспорта и автодорог

 

8,0

20

МБ

 

Очистка и подсыпка снега производятся по основным центральным улицам.

2

Капитальный ремонт автодорог в   Айтейского сельского округа (протяженность 2 км)

млн. тенге

Отдел транспорта и автодорог

Отдел транспорта и автодорог

 

248,0

0

МБ

045-159

На 2018 год выделены средства на СМР.

3

Капитальный ремонт автодорог в Жамбылский сельского округа (протяженность 3 км)

млн. тенге

Отдел транспорта и автодорог

Отдел транспорта и автодорог

 

195,0

0

МБ

045-159

На 2018 год выделены средства на 1км, дороги 44 млн.484 тыс.тенге. на  СМР.

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Капитальный ремонт дорог Жандосовского с/о   (протяженность 3 км)

млн. тенге

Отдел транспорта и автодорог

Отдел транспорта и автодорог

 

245,4

0

МБ

045-159

На 2018 год выделены средства на 1км, дороги 38 млн.085 тыс.тенге. на  СМР.

Цель 4.4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

69

Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

14,2

14,2

14,2

*

*

Выполнено

70

Доступ в городах к централизованному:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водоснабжению

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

100,0

100,0

100,0

*

*

Выполнено

водоотведению

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

100,0

100,0

100,0

*

*

Выполнено

71

Доступ сельских населенных пунктов к централизованному:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водоснабжению

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

97,8

97,8

97,8

*

*

Выполнено

водоотведению

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

8,7

8,7

8,7

*

*

Выполнено

72

Доля  модернизированных сетей от общей протяженности:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоснабжение

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

36,1

36,1

36,1

*

*

Выполнено

газоснабжение

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

0

0

0

*

*

Выполнено

электроснабжение

%

Отчет отдела

Отдел ЖКХ

6,8

6,8

6,8

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

"Реконструкция и строительство напорно-самотечного коллектора г. Каскелен

млн. тенге

Отдел ЖКХ

Отдел ЖКХ

*

97,39

97,39

МБ

  487 028  

Выполнено

2

Замена ламп уличного освещения на светодиодные в г. Каскелен и с. Шамалган

млн. тенге

Отдел ЖКХ

Отдел ЖКХ

*

271,574

271,574

МБ

  487 028  

Выполнено

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Текущий ремонт системы водоснабжения с.Уштерек, Исаево, Жамбыл, Шалкар, Иргели, Турар, Жанатурмыс, Кольди Карасайского района

млн. тенге

Отдел ЖКХ

Отдел ЖКХ

*

129,604

129,604

МБ

  487 028  

Выполнено

4

Текущий ремонт канализационных сетей с.Кайнар Карасайского района

млн. тенге

Отдел ЖКХ

Отдел ЖКХ

*

13,141

13,141

МБ

  487 028  

Выполнено

5

Бурение резервной скважины в ЖК Асыл Арман с. Иргели Карасайского района

млн. тенге

Отдел ЖКХ

Отдел ЖКХ

*

122,307

122,307

МБ

  487 028  

Выполнено

Стратегическое направление 6. Развитие экологии и земельных ресурсов

Цель 1. Улучшение экологического состояния района

73

 ИФО негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование

%

Отчет

КРДГП ВХ "Ушконыр ирригация"

150,0

0

0

*

*

Выполнено

74

ИФО негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование

%

Отчет

КРДГП ВХ "Ушконыр ирригация"

0

0

0

*

*

Выполнено

75

ИФО негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование

%

Отчет

КРДГП ВХ "Ушконыр ирригация"

0

0

0

*

*

Выполнено

76

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства

%

Отчет

х

0

0

0

*

*

Выполнено

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

77

 Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения

%

Отчет

х

0

0

0

*

*

Выполнено

78

 ИФО негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира

%

Отчет

х

0

0

0

*

*

Выполнено

79

 Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию

%

Отчет

 

0

0

0

*

*

Выполнено

80

Охват населения района услугами по сбору и транспортировке отходов

%

Отчет

ТОО "Коркейту", акимы горсельокругов

50,0

50,0

51,3

*

*

Выполнено

81

Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям санитарных правил (от общего количества мест захоронения)

%

Отчет

Акимы горсельокругов

2,3

2,1

2,1

*

*

Выполнено

82

Объем нормативных  загрязняющих веществ:

млн. тенге

Отчет

Акимы горсельокругов

 

 

 

 

 

 

- выбросов в атмосферный воздух

0,031

0,031

0,031

*

*

Выполнено

- сбросов в водные объекты

0,23

0,23

0,23

*

*

Выполнено

83

Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов

тыс. га

Отчет

Акимы горсельокругов

0

0

0

*

*

Выполнено

 

 

 

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Источник информации

Ответственные исполнители

Исполнение

Источник финансирования

Код бюджетной программы

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

84

Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов

тыс. га

Отчет

Акимы горсельокругов

0

0

0

*

*

Выполнено

85

Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхозназначения

%

Отчет отдела

Отдел сельского хозяйства

0

0

0

*

*

Выполнено

86

Доля севооборотов в составе пахотных земель

%

Отчет отдела

Отдел сельского хозяйства

56,7

56,7

56,7

*

*

Выполнено

87

Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий

%

Отчет отдела

Отдел сельского хозяйства

22,3

22,3

22,3

*

*

Выполнено

 

Мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Организация вывоза бытовых отходов у населения района

млн. тонн

ТОО "Коркейту", акимы горсельокругов

ТОО "Коркейту", акимы горсельокругов

 

22,7

30,5

ДИ

 

Выполнено

2

Ремонт гидромелиоративных сооружений

млн. тонн

КРДГП ВХ "Ушконыр ирригация"

КРДГП ВХ "Ушконыр ирригация"

 

12,6

0

МБ

 

Отсутствие финансирования

Стратегическое направление 7. Государственное управление

Цель 1. Повышение качества и совершенствование порядка оказания государственных услуг

88

Чистая сменяемость государственных служащих (уход с системы государственной службы)

%

Отчеты

Отделы акимата

*

6,2

12,3

*

*

Не выполнено

 

 

Руководитель отдела ЭиБП                                                               Д. М. Сансызбаев

                                                                                                                                                       (подпись, расшифровка подписи)

 

Аким района                                                                                       М. С. Бигельдиев

                                                                                                                                                       (подпись, расшифровка подписи)